为贯彻落实市卫健委《关于转发省卫健委《关于进一步加强卫生健康行业内部审计工作的通知》的通知》和10月25日召开的委直属单位财务收支和领导经济责任履行情况审计进点会的会议精神,市中心血站于2022年10月27日启动财务收支审计进点会。本次审计属于市卫健委组织的年度工作审计,我站作为财务收支审计对象,主要接受单位制度建设、预算收支执行、会计信息质量审计等内容。
会议首先宣读了《关于开展2022年度委直属单位财务收支和领导经济责任履行情况审计工作的通知》并传达了市卫健委的会议精神。第三方审计机构随后介绍了对我站展开审计工作的时间安排和相关内容。针对审计需求,我站对相关事项进行了具体分工。
谈庆站长针对本次审计工作提出要求:一是全站人员要提高政治站位,深刻领会审计的意义,充分认识到审计是监督体系重要组成部分,是规范单位经济活动、强化内控建设、防范运行风险重要手段。二是加强沟通协调,积极配合审计工作,重视并加强后续整改。血站领导班子全体及办公室、财务、总务、业务等科室负责人参加了本次会议。
最后,参会人员集中学习了《审计法》和《江苏省卫生健康行业内部审计工作实施细则》,并就如何高质量完成下一年度的内审工作丶进一步做好内控管理开展了讨论研究。大家积极发表了自己对于学习审计相关法律和文件的心得感悟,并表示有信心高质量的完成下一年度的内审工作。